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最新財(cái)務(wù)自查報(bào)告匯總

發(fā)布時(shí)間:2023-12-18

財(cái)務(wù)自查報(bào)告。

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財(cái)務(wù)自查報(bào)告(篇1)

我校20xx年春季享受一免一補(bǔ)的學(xué)生是395人,免教材計(jì)13825元,補(bǔ)生活費(fèi)人數(shù)是45人,補(bǔ)助金額為5400元;秋季享受兩免一補(bǔ)的人數(shù)是400人,免教材14000元,以上??罟灿?jì)支出27825元。我校完全按照縣財(cái)政及教委的精神對(duì)享受一免一補(bǔ)的貧困生進(jìn)行全面核實(shí),并在善廣場(chǎng)上、村委及學(xué)校公示無疑義后,再確定最終享受人員,保證把錢真正落實(shí)到最貧困的學(xué)生手中,切實(shí)讓貧困學(xué)生享受到國家的惠民政策。

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作,我校高度重視,及時(shí)召開了校委會(huì),把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì)及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對(duì)學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查?,F(xiàn)報(bào)告于下:

一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保相關(guān)人員及時(shí)到位,我校成立了財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長包海淵任組長,學(xué)校管財(cái)務(wù)總務(wù)李新興為副組長,報(bào)帳員李艷紅,教師代表鄭靜明為成員。

二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會(huì),事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告,并要在教代會(huì)上都獲得通過。

三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求,實(shí)施并落實(shí),無任何亂收費(fèi)情況。

四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi),所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入預(yù)算外。嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理。

五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報(bào),無白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

六、我校無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

七、學(xué)校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

八、我校按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定,做好對(duì)困難住宿生的生活補(bǔ)助的申請(qǐng)、審核、公示等工作,生活補(bǔ)助全額發(fā)放給家長。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告(篇2)

1、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)開支的范圍、標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定;學(xué)區(qū)沒有克扣、截留、挪用村小學(xué)經(jīng)費(fèi)現(xiàn)象;學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支每學(xué)期公布一次,學(xué)區(qū)會(huì)計(jì)每年將一年來的各學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用情況在學(xué)區(qū)教師大會(huì)上進(jìn)行公布。

2、學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金的使用。學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金有學(xué)區(qū)統(tǒng)一管理,資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定;采購物品有正式發(fā)票,無白條入賬現(xiàn)象;無虛報(bào)、冒領(lǐng)、挪用資金情況。

3.、義務(wù)教育學(xué)校取暖補(bǔ)助資金的使用。學(xué)校取暖補(bǔ)助資金有管理辦法;學(xué)校能根據(jù)實(shí)際情況購置取暖用煤;節(jié)儉用煤,保證師生當(dāng)年用煤足額供應(yīng)。幾年來取暖用煤不存在大幅度波動(dòng)現(xiàn)象。

4、學(xué)生資助資金管理情況。我校屬村教學(xué)點(diǎn),無經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助資金、交通費(fèi)補(bǔ)助資金、助學(xué)金等項(xiàng)目資金。

5、 單位收入經(jīng)費(fèi)。我校經(jīng)費(fèi)收入主要有財(cái)政撥款和幼兒園保育、教育費(fèi)。財(cái)政撥款有教育局統(tǒng)一撥付到學(xué)區(qū),有學(xué)區(qū)統(tǒng)一管理。幼兒園保育、教育費(fèi)每學(xué)期開校初由學(xué)校收取,上交鄉(xiāng)財(cái)政專用賬戶,入賬及時(shí)。不存在收入不入賬現(xiàn)象;不存在私設(shè)“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。

6、校內(nèi)津補(bǔ)貼發(fā)放符合相關(guān)政策規(guī)定,績(jī)效工資學(xué)區(qū)有統(tǒng)一的考核標(biāo)準(zhǔn)和辦法,每月校委會(huì)考核,每學(xué)期期末考試后,由學(xué)區(qū)考核領(lǐng)導(dǎo)小組按考核辦法統(tǒng)一核算,結(jié)果公示教師無異議后由本人簽字領(lǐng)取。學(xué)校不存在違規(guī)亂發(fā)各類津補(bǔ)貼現(xiàn)象;教師工資每月能按時(shí)、按政策規(guī)定發(fā)放,不存在政策外扣發(fā)教師工資情況。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告(篇3)

1. 財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

存在的問題:財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

整改措施:根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定,按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條:“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員,方可從事會(huì)計(jì)工作”要求,公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格,通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取,人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。

整改結(jié)果:未取得會(huì)計(jì)證人員將在2011 年6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取,12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試,預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

2. 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

存在的問題:對(duì)合并范圍往來定期對(duì)賬,每月一次明細(xì)賬核對(duì),只是核對(duì)正確,未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。

整改措施:進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé),完善各往來對(duì)賬手續(xù),從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來對(duì)賬,在次月10 號(hào)前完成對(duì)賬工作,由雙方簽章確認(rèn),現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果:從xxxx年11 月起銷售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來對(duì)賬雙方簽章確認(rèn),后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

3. 資金管理和控制情況

存在問題:

(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。

整改措施:

(1).明確出納崗位工作職責(zé),加強(qiáng)出納工作管理,更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單,做到相互牽制,明確責(zé)任;

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,并且指定專人復(fù)核,在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,核對(duì)銀行存款明細(xì)科目,以防相關(guān)表檔遺漏。

整改結(jié)果:

(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單,已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核,已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核,并且簽名確認(rèn)。

4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問題:公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善,相關(guān)制度沒有更新,存在部分已在執(zhí)行的工作流程,沒有形成書面制度文件。

整改措施:公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn),完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果:現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度:如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂,進(jìn)一步完善公司制度建設(shè),并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

存在問題:公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查,財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度,后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核,報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批,最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理,子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

整改結(jié)果:公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計(jì)制度》,對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改,進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理,規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限,不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率,保證公司資產(chǎn)安全。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告(篇4)

公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告


為了確保公司財(cái)務(wù)狀況的準(zhǔn)確、可靠和透明,以及符合法律法規(guī)和道德規(guī)范的要求,公司進(jìn)行了一次全面的財(cái)務(wù)自查。本報(bào)告將根據(jù)多年的工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)公司財(cái)務(wù)自查的過程、和建議進(jìn)行詳細(xì)描述。


一、自查目的


財(cái)務(wù)自查的目的是確保公司所有財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和可靠性,以及核實(shí)公司所有的財(cái)務(wù)交易是否符合合規(guī)要求。通過自查,旨在排除潛在的錯(cuò)誤和不規(guī)范的財(cái)務(wù)行為,進(jìn)一步提高公司財(cái)務(wù)管理水平,保護(hù)公司和股東的利益。


二、自查范圍


自查涵蓋了公司所有關(guān)鍵的財(cái)務(wù)流程和系統(tǒng),包括財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的遵循、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。還包括了核算流程、財(cái)務(wù)記錄的維護(hù)、內(nèi)部控制的有效性和合規(guī)程度等方面。


三、自查過程


1. 初步調(diào)查:根據(jù)公司核心財(cái)務(wù)人員的指引,了解公司財(cái)務(wù)流程和關(guān)鍵操作的情況,梳理財(cái)務(wù)相關(guān)政策和制度,明確自查的重點(diǎn)。


2. 數(shù)據(jù)收集與分析:通過審查公司財(cái)務(wù)記錄、報(bào)表和憑證,收集和整理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,以發(fā)現(xiàn)潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。


3. 內(nèi)部控制評(píng)估:評(píng)估財(cái)務(wù)流程中的內(nèi)部控制措施是否健全,包括審計(jì)跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和審計(jì)報(bào)告的編制等方面。


4. 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則遵循檢查:檢查公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的遵循程度,確保財(cái)務(wù)記錄和報(bào)表按照準(zhǔn)則要求進(jìn)行編制。


5. 財(cái)務(wù)信息可靠性核查:核查公司財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和可靠性,確保財(cái)務(wù)報(bào)表反映了公司真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績(jī)。


四、自查結(jié)果與發(fā)現(xiàn)


經(jīng)過深入的自查,公司發(fā)現(xiàn)了一些問題和風(fēng)險(xiǎn),并采取了相應(yīng)的措施予以解決和改進(jìn)。以下是的主要發(fā)現(xiàn):


1. 財(cái)務(wù)記錄不完整:發(fā)現(xiàn)部分財(cái)務(wù)記錄存在缺失或錯(cuò)誤,已經(jīng)督促相關(guān)部門進(jìn)行補(bǔ)充和修正。


2. 內(nèi)部控制漏洞:對(duì)部分核算流程和內(nèi)控措施進(jìn)行了評(píng)估,發(fā)現(xiàn)存在一些漏洞。建議公司加強(qiáng)內(nèi)部控制,明確流程責(zé)任,并制定相應(yīng)的內(nèi)控手冊(cè)。


3. 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則遵循問題:在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則檢查中,發(fā)現(xiàn)了一些不符合規(guī)范要求的情況,提醒相關(guān)人員加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的理解和遵循。


4. 資金使用和現(xiàn)金流管理不規(guī)范:對(duì)公司資金使用和現(xiàn)金流管理進(jìn)行了全面檢查,發(fā)現(xiàn)了一些不規(guī)范的操作。建議加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)管和現(xiàn)金流的管理,確保各項(xiàng)資金開支和收入的合規(guī)性。


五、改進(jìn)建議


根據(jù)自查結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題,提出以下幾點(diǎn)改進(jìn)建議:


1. 健全內(nèi)部控制體系:公司應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部控制,完善相關(guān)制度和流程,明確各部門的職責(zé)和權(quán)限,并制定內(nèi)控手冊(cè)和流程規(guī)范。


2. 加強(qiáng)培訓(xùn)和教育:為公司財(cái)務(wù)人員提供培訓(xùn)和教育,提高其對(duì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的理解和遵循,確保財(cái)務(wù)記錄和報(bào)表的準(zhǔn)確性。


3. 審計(jì)跟蹤和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:建立健全的審計(jì)跟蹤和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題,確保財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的可控性。


4. 規(guī)范財(cái)務(wù)記錄和憑證管理:制定并執(zhí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)記錄和憑證管理制度,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性、可追溯性和可靠性。


5. 強(qiáng)化現(xiàn)金流管理:加強(qiáng)對(duì)公司現(xiàn)金流的管理和監(jiān)測(cè),及時(shí)調(diào)整資金使用計(jì)劃和收入支出安排,確保現(xiàn)金流的合理性和穩(wěn)定性。


六、


通過本次財(cái)務(wù)自查,公司成功識(shí)別了財(cái)務(wù)管理中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn),并提出了相應(yīng)的改進(jìn)建議。相信,只有通過自查和改進(jìn),公司的財(cái)務(wù)管理水平才能不斷提升,進(jìn)一步保護(hù)公司和股東的利益。


七、致謝


感謝所有參與財(cái)務(wù)自查和整改工作的人員,感謝公司高層對(duì)財(cái)務(wù)管理的重視和支持。相信,在全體員工的共同努力下,公司的財(cái)務(wù)管理將會(huì)更加規(guī)范、高效和透明。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告(篇5)

? ? ? ?財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查自查報(bào)告

? ? ? ?【篇1:信用社(銀行)財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查自查情況的報(bào)告】

? ? ? ?信用社(銀行)財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查自查情況的報(bào)告

? ? ? ?xx 縣信用合作聯(lián)社: 為貫徹省聯(lián)社[今年]60 號(hào)文件《關(guān)于開展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查工作的通 知》精神,根據(jù)縣聯(lián)社的安排,我社于今年6 月2 日,組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 人員,分別對(duì)我社上年1 月1 日至上年12 月30 日,今年1 月1 日至 3 月 30 日的費(fèi)用開支情況,進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查,現(xiàn)將檢查情況 報(bào)告于后: 一:上年1 月1 日至12 月30 日財(cái)務(wù)費(fèi)用列支情況:(一)、手續(xù)費(fèi)支出 上年度,我社列支手續(xù)費(fèi) 319046.82 元,經(jīng)核查,我社二 00 五 年儲(chǔ)蓄月平余額為4344.18 萬元,共五人辦理存款業(yè)務(wù),其中二人為 代辦員,應(yīng)列支代辦儲(chǔ)蓄手續(xù)費(fèi)139013.76 元,實(shí)際列支

? ? ? ?35549.40 元,少列支103464.34 元; 二00 五年列支代辦收貸手續(xù)費(fèi)158970.00 元,其中,與退休職工 陳加金簽訂管理萬山片區(qū)貸款協(xié)議,全年收回不良貸款本金 224047 元,收回貸款利息

? ? ? ?76584.28 元,按綜合付費(fèi)?%計(jì)算,應(yīng)給付手續(xù)費(fèi) 12041.24 元,剔減借新還舊因素,實(shí)際支付 10000.00 元;員工收回 “雙呆”貸款本金1684728 元,計(jì)費(fèi)率3%;收回“雙呆”貸款利息 1968566 元,計(jì)費(fèi)率5%;兩項(xiàng)應(yīng)計(jì)付手續(xù)費(fèi)148970.00 元,經(jīng)聯(lián)社審 查并報(bào)經(jīng)國稅局同意列支148970.00 元。二00 五年列支代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)124527.40 元,其中因人少,業(yè)務(wù)量大,任務(wù)重,員工不能休假計(jì)提的超任務(wù)、超出勤工資22436 元,聯(lián)社

? ? ? ?不同意計(jì)發(fā)外,其余都符合列支規(guī)定并經(jīng)聯(lián)社審批。(二)、營業(yè)費(fèi)用支出 1、比例費(fèi)用列支:二00 五年實(shí)現(xiàn)總收入2995464.07 元,其中貸 款利息收入2720455.56 元,應(yīng)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13602.28 元,實(shí)際列 支32806.00 元,超支19203.72 元經(jīng)聯(lián)社審批同意列支;廣告費(fèi)應(yīng)列 支59909.28 元,實(shí)際列支13820.00 元;未超支、亂支;業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)列支14977.32 元,實(shí)際列支36938.00 元,超支21960.68 元。2、比例費(fèi)用計(jì)提:二 00 五年職工工資列支 188146.69 元,應(yīng)計(jì) 提職工福利費(fèi) 26340.54 元,職工教育經(jīng)費(fèi) 2822.20 元,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3762.93 元。經(jīng)審查符合計(jì)提范圍和標(biāo)準(zhǔn),無超范圍、超比例計(jì)提現(xiàn) 象。3、低值易耗品攤銷;二00 五年列支30713.00 元,系購買檔案柜、辦公桌椅等低值易耗品,且經(jīng)聯(lián)社審批,無在其中列支固定資產(chǎn)和與 之不屬于列支或攤銷的項(xiàng)目。4、其他營業(yè)管理費(fèi)用:均按《xx 農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi) 用管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定列支,大額費(fèi)用經(jīng)聯(lián)社審批后列支。并 嚴(yán)格控制額度和比例。5、專項(xiàng)獎(jiǎng)金:二00 五年列支57122.00 元,其中業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展的 專項(xiàng)獎(jiǎng)金列支29279.00 元,政府出具政策的獎(jiǎng)金27843.00 元。都經(jīng) 聯(lián)社審查批準(zhǔn)列支。(三)、其他營業(yè)支出:二00 五年共列支136446.80 元,其中固定資 產(chǎn)折舊、呆賬準(zhǔn)備金等計(jì)提,均按《xx 縣農(nóng)村信用社二00 五年都會(huì) 計(jì)決算工作指導(dǎo)意見》和相關(guān)精神執(zhí)行;其他

? ? ? ?營業(yè)支出124454.25 元 經(jīng)聯(lián)社審查列支。(四)、營業(yè)外支出:二 00 五年列支 39150.00 元,其中非常損失

? ? ? ?33735.00 元系經(jīng)批準(zhǔn)處理歷史遺留問題,其他營業(yè)外支出5415.00 元 均符合有關(guān)規(guī)定或經(jīng)聯(lián)社審批列支。二、今年1 至3 月費(fèi)用開支情況(一)、手續(xù)費(fèi)支出 26082.40 元,其中代辦儲(chǔ)蓄手續(xù)費(fèi)列支 3484.00 元,系支付的二個(gè)代辦員的基本生活保障費(fèi),一季度儲(chǔ)蓄存款凈增 870 萬元,手續(xù)費(fèi)半年考核計(jì)發(fā);代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)列支22598.40 元,符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)。(二)、營業(yè)費(fèi)用開支 164538.57 元,均按《xx 縣農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收 支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提、審批、列支,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)列支3764.20 元,實(shí)列支9718.00 元,多列支5923.80 元。(三)、其他營業(yè)支出 101044.50 元,其中固定資產(chǎn)折舊按規(guī)定計(jì)提 357.50 元,預(yù)提呆賬準(zhǔn)備

? ? ? ?60000.00 元,其他營業(yè)支出40687.00 元符 合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審批。(四)、其他營業(yè)外支出 1900.00 元,經(jīng)查符合開支范圍,并經(jīng)聯(lián)社 審批。三、存在的問題及原因 通過自查,我社費(fèi)用列支存在以下問題: 1、部分費(fèi)用超標(biāo),如業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),其原因是確定的標(biāo) 準(zhǔn)與促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展不相適應(yīng),與解決和處理歷史遺留問題的措施 不相適應(yīng)。2、個(gè)別營業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目使用不正確。主要是業(yè)務(wù)人員對(duì)開支項(xiàng)目確定 不準(zhǔn)。如在代辦儲(chǔ)蓄手續(xù)費(fèi)中列支超 出勤工資11580.00 元.四、整改措施: 對(duì)過去費(fèi)用開支中出現(xiàn)的問題,聯(lián)社于二 00 五年十二月組織人 員,對(duì)全縣

? ? ? ?二 00 五年度財(cái)務(wù)情況進(jìn)了大檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題 以《xx 信聯(lián)發(fā)(2022)267 號(hào)文件通報(bào)全縣:對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)計(jì)發(fā)加班費(fèi) 的信用社主任處罰款200 元,對(duì)超支業(yè)務(wù)招待費(fèi),化雜費(fèi),水電費(fèi),郵電費(fèi)等限額比例費(fèi)用的社根據(jù)《xx 縣農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本 費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定,由責(zé)任人(信用社三長)按比例進(jìn) 行賠償。其比例是業(yè)務(wù)招待費(fèi)按超支金額的10%賠償;公雜費(fèi)、水電 費(fèi)、郵電費(fèi)按超支金額的 20%賠償;責(zé)任人的賠償比例是:主任為 50%,副主任、監(jiān)事長各20%、主辦會(huì)計(jì)10%。在手續(xù)費(fèi)、其它營業(yè) 支出、其它營業(yè)外支出中列支營業(yè)費(fèi)用的,處主任、主辦會(huì)計(jì)罰款各 300 元,以此引以為戒,警示信用社“三長”切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán) 格費(fèi)用開支,真實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算。我社除認(rèn)真執(zhí)行聯(lián)社處罰決定外,對(duì)自查中存在的問題提出以下整改措施; 1、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算,努力開源節(jié)流,以增加收入來擴(kuò)大正常費(fèi)用 開支額度。保證業(yè)務(wù)正常發(fā)展。2、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格費(fèi)用開支,特別是嚴(yán)格壓縮非業(yè)務(wù)性開 支,降低經(jīng)營成本。3、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和管理辦法的學(xué)習(xí),正確列支財(cái)務(wù)費(fèi)用,真實(shí) 反映經(jīng)營成果。4、對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)開支計(jì)提的超任務(wù)工資,轉(zhuǎn)入資本公積科目,增加資 本實(shí)力。通過自查,我社在費(fèi)用管理

? ? ? ?上,能按照《農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理制 度》和《xx 縣農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》等規(guī) 定列支費(fèi)用,按照“勤儉辦社,厲行節(jié)約”的方針管理財(cái)務(wù)收支,大 額費(fèi)用按規(guī)定報(bào)批列支,各項(xiàng)提留按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)意見計(jì)提。我社 將在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營中,繼續(xù)嚴(yán)格財(cái)務(wù)費(fèi)用的管理,認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)核 算制度,依法合規(guī)列支費(fèi)用,努力提高經(jīng)營效益,促進(jìn)業(yè)務(wù)健康快速 發(fā)展。

? ? ? ?【篇2:財(cái)務(wù)檢查自查工作匯報(bào)】

? ? ? ?財(cái)務(wù)管理工作自查匯報(bào)材料

? ? ? ?為了加強(qiáng)單位的財(cái)務(wù)管理,提高會(huì)計(jì)工作水平,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,按照總站《關(guān)于開展全區(qū)建筑企業(yè)勞保費(fèi)用財(cái)務(wù)管理工作檢查的通知》文件精神,我站于2022年5月26日開始根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容要求,對(duì)本站各項(xiàng)工作特別是財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

? ? ? ?一、勞保費(fèi)收繳管理。

? ? ? ?在勞保費(fèi)的收取方面,我站嚴(yán)格按照文件規(guī)定的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)收取,2022年收取勞保費(fèi)33,559,457.90元,2022年1—6月收取勞保費(fèi)2533萬元;市委和政府投資項(xiàng)目(市政工程)都要經(jīng)財(cái)政局基建評(píng)審中心結(jié)算,保證了勞保統(tǒng)籌費(fèi)的足額收??;清欠和補(bǔ)收勞保費(fèi)工作一直在進(jìn)行,截止目前收回2022年政府投資的多浪河工程欠費(fèi)730多萬元,開發(fā)商項(xiàng)目欠費(fèi)500多萬元。

? ? ? ?二、勞保費(fèi)財(cái)務(wù)管理 嚴(yán)格執(zhí)行勞保費(fèi)收支兩條線的財(cái)務(wù)管理制度,將收取的勞保費(fèi)收入資金全部交入財(cái)政專戶,支出專項(xiàng)申請(qǐng);勞保費(fèi)調(diào)劑補(bǔ)貼金已按規(guī)定向企業(yè)足額撥付,2022年總站下?lián)艿膭诒YM(fèi)調(diào)劑補(bǔ)貼資金33萬元能及時(shí)撥付給各施工企業(yè),對(duì)總站下?lián)芷髽I(yè)困難職工補(bǔ)助金20,000元也能及時(shí)發(fā)放到困難

? ? ? ?職工手中;我站對(duì)勞保費(fèi)收費(fèi)票據(jù)的管理、使用都能按規(guī)范執(zhí)行,做到無超范圍使用票據(jù)、無替代使用,收費(fèi)內(nèi)容填寫完整規(guī)范;財(cái)務(wù)報(bào)表嚴(yán)格按規(guī)范化執(zhí)行,在報(bào)送勞保費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)表及臺(tái)帳時(shí),能按總站規(guī)定的要求填報(bào),做到帳證、賬帳、賬表、賬實(shí)

? ? ? ?相符;在勞保費(fèi)上解方面,我站歷年都能按要求及時(shí)足額上解勞保費(fèi),2022年上解勞保費(fèi)及利息3,530,229.00元;2022年六月上解勞保費(fèi)400萬元。沒有截留、挪用勞保費(fèi)行為;在勞保費(fèi)撥付方面,能按總站的規(guī)定,票據(jù)審核后及時(shí)將勞保統(tǒng)籌費(fèi)撥付到企業(yè)勞保費(fèi)專戶,2022年撥付勞保費(fèi)29,901,282.08元(包括兵團(tuán)企業(yè))。

? ? ? ?三、施工企業(yè)勞保費(fèi)管理情況

? ? ? ?按總站要求及時(shí)督促企業(yè)建立勞保費(fèi)銀行專戶,阿克蘇市屬施工企業(yè)一共有八家,目前均已按要求設(shè)立了勞保費(fèi)專戶,我站也已將相關(guān)信息資料及時(shí)上報(bào)了總站;對(duì)企業(yè)設(shè)立的專戶加強(qiáng)了監(jiān)督管理,企業(yè)勞保費(fèi)專戶有余額的定期對(duì)建筑企業(yè)勞保費(fèi)收支情況進(jìn)行檢查,并對(duì)企業(yè)職工參保情況進(jìn)行實(shí)地查核,核實(shí)是否登記勞保費(fèi)備查帳,以確保勞保費(fèi)和調(diào)劑補(bǔ)貼資金的??顚S谩?022年撥付轄區(qū)內(nèi)勞保費(fèi)20,742,529.90元,跨區(qū)勞保676,887.01元,兵團(tuán)企業(yè)8,481,865.17元。2022撥付轄區(qū)內(nèi)勞保年1-4月545萬元。

? ? ? ?四、工作經(jīng)費(fèi)管理

? ? ? ?經(jīng)費(fèi)支出和代辦費(fèi)的使用都能按照規(guī)定的審批程序辦

? ? ? ?理,較好地堅(jiān)持財(cái)務(wù)“一支筆”的審批制度和復(fù)核制度,無違法違紀(jì)行為;我站嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)定會(huì)計(jì)制度,依法設(shè)置帳薄,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng),及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確的填制憑證、登記會(huì)計(jì)帳薄、編制會(huì)計(jì)報(bào)表;對(duì)總站撥入的經(jīng)費(fèi)按時(shí)入賬,其他收入也納入統(tǒng)一管理,總站核撥的代辦費(fèi)按規(guī)定用途使用,無擠占挪用資金的現(xiàn)象。我站每年做到及時(shí)清理往來款項(xiàng),無轉(zhuǎn)移、侵占資金及私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象;我站能規(guī)范的使用和管理固定資產(chǎn),建立了固定資產(chǎn)卡片賬,無遺失及轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。對(duì)增加、減少的固定資產(chǎn)及時(shí)入賬(根據(jù)國資局批復(fù)),定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬卡相符,賬實(shí)相符,賬帳相符。年終將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等有關(guān)會(huì)計(jì)資料完整、齊全、整齊裝訂成冊(cè),按規(guī)范要求歸檔保存。

? ? ? ?五、自身建設(shè)

? ? ? ?一直以來,我站把全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制作為完成和做好勞保統(tǒng)籌各項(xiàng)工作的主線,圍繞強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具體要求。積極參加局機(jī)關(guān)組織的政治學(xué)習(xí)和民族團(tuán)結(jié)教育月活動(dòng);建立健全了財(cái)務(wù)規(guī)章制度;收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦事流程公開化,注重自我約束,主動(dòng)接受社會(huì)各界的監(jiān)督,簡(jiǎn)化辦事手續(xù),公開辦事制度,以全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制作為各項(xiàng)工作的主線,做到

? ? ? ?“事事有著落,件件有回音”,以實(shí)際行動(dòng)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想,樹立行業(yè)新風(fēng);我站在市財(cái)政局設(shè)有一個(gè)代辦點(diǎn),結(jié)算繳費(fèi),我站經(jīng)常和代辦點(diǎn)保持聯(lián)系、溝通,工作開展順利。

? ? ? ?六、自查中存在的不足

? ? ? ?一是主要表現(xiàn)為個(gè)別支出科目不規(guī)范,如餐費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)。二是個(gè)別票據(jù)簽字不全。在今后的工作中要加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)。做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,從各方面提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì),增強(qiáng)責(zé)任感。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范支出行為,認(rèn)真遵守執(zhí)行。不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),增強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)能力,切實(shí)做好財(cái)務(wù)管理工作??偟膩碚f,在全站人員的共同努力下,我市的建筑企業(yè)勞保統(tǒng)籌工作取得了一點(diǎn)成績(jī),但離上級(jí)的要求仍有一定差距,我站將繼續(xù)加強(qiáng)建筑行業(yè)勞保費(fèi)用的收繳、撥付管理工作,從建筑企業(yè)職工的根本利益出發(fā),扎實(shí)工作,努力完成統(tǒng)籌總站和建設(shè)局交辦的工作各項(xiàng)任務(wù),為建筑企業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)來源奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),為新疆的勞保統(tǒng)籌工作健康有序發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

? ? ? ?阿克蘇市勞保統(tǒng)籌管理站

? ? ? ?二o一一年六月一日

? ? ? ?【篇3:2022財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告】

? ? ? ?關(guān)于財(cái)務(wù)檢查工作的自查報(bào)告

? ? ? ?在接到區(qū)教育局關(guān)于學(xué)校財(cái)務(wù)管理檢查的通知后,我校對(duì)2022年度、2022年度(1-10)月份義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金管理使用情況、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范情況、在校學(xué)生人數(shù)情況進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查,現(xiàn)將我校自查情況匯報(bào)如下:

? ? ? ?一、高度重視,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo) 學(xué)校組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金管理的相關(guān)規(guī)定和《中小學(xué)校會(huì)計(jì)制度》,統(tǒng)一了思想,強(qiáng)化了認(rèn)識(shí)。該項(xiàng)自查工作由校長領(lǐng)導(dǎo)、自查小組執(zhí)行。財(cái)務(wù)檢查迎檢工作由總務(wù)處全力執(zhí)行。校長要求自查小組成員吃透精神,認(rèn)真對(duì)待,嚴(yán)格對(duì)照本次檢查的內(nèi)容和要求,切實(shí)做好義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金自查工作,以確保我校財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化。自查小組組長:xxx

? ? ? ?副組長:xxx

? ? ? ?組員:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

? ? ? ?二、自查方式

? ? ? ?為了加強(qiáng)學(xué)校的財(cái)務(wù)管理,規(guī)范我校的財(cái)務(wù)工作,根據(jù)教育局財(cái)務(wù)檢查通知的各項(xiàng)要求,財(cái)務(wù)檢查自查小組組長xxx帶領(lǐng)副組長xxx及自查小組的五位組員,對(duì)我校2022年度、2022年度(1-10)月份的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金使用情況;財(cái)務(wù)資料規(guī)范情況;財(cái)務(wù)管理制度以及在校學(xué)生人數(shù)情況進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。

? ? ? ?三、自查內(nèi)容

? ? ? ?1、義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金使用情況

? ? ? ?2022年度、2022年度(1-10)月份義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金的使

? ? ? ?用嚴(yán)格按照部門預(yù)算及政府采購計(jì)劃執(zhí)行,量入為出,保證了學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行。會(huì)計(jì)人員嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)科目,規(guī)范核算各類資金,正確反映學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

? ? ? ?2、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范情況 我校嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,設(shè)置會(huì)計(jì)人員崗位,建立健全內(nèi)部控制制度。我校的財(cái)務(wù)管理制度健全,《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)人員職責(zé)》制度張貼上墻;《辦公用品、辦公設(shè)備采購制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》詳盡、細(xì)致。

? ? ? ?固定資產(chǎn)實(shí)行專人管理,建立了固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬和實(shí)物臺(tái)帳。每年11月定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),對(duì)于需要報(bào)廢的資產(chǎn)提請(qǐng)校委會(huì)審批、研究,校委會(huì)同意后再向教育局計(jì)財(cái)科進(jìn)行國有資產(chǎn)處置申報(bào)(5萬以上的資產(chǎn)報(bào)廢需向財(cái)政局國資所申報(bào)),計(jì)財(cái)科(或財(cái)政局國資所)審批后進(jìn)行資產(chǎn)報(bào)廢處理。

? ? ? ?我校長期以來實(shí)行會(huì)審會(huì)簽的財(cái)務(wù)公開制度,確保收支的公開化、透明度。會(huì)計(jì)賬簿中扉頁、賬頁內(nèi)容填寫齊全規(guī)范;會(huì)計(jì)憑證中各項(xiàng)內(nèi)容填寫齊全。會(huì)計(jì)憑證按月及時(shí)裝訂、歸檔;會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表按年及時(shí)規(guī)范裝訂、歸檔保管。3、學(xué)校在校學(xué)生人數(shù)情況

? ? ? ?自查小組深入班級(jí)清點(diǎn)學(xué)生人數(shù),并與統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)生人數(shù)核對(duì),經(jīng)查不存在多報(bào)、虛報(bào)學(xué)生人數(shù)現(xiàn)象。xxxxxxxxx x年x月x日

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